Get Adobe Flash player

P.č. Dodávateľ Faktúra číslo
Došla dňa
Predmet fakturácie Suma v €
1. Camea car, a. s.
Prešov
445143
11.10.2011
Faktúra oprava a servis
Osobného autom. W Golf
1 433,16
 

P.č. Dodávateľ Faktúra číslo
Došla dňa
Predmet fakturácie Suma v €
1. Enviroprojekt, s.r.o.
Prešov
2011009
30.09.2011
Faktúra externý manažment
„Regenerácia ver. priestr.“
2 400,00
 

P.č. Dodávateľ Faktúra číslo
Došla dňa
Predmet fakturácie Suma v €
1. DANNTEX, s.r.o.
Bardejov
2011020
05.08.2011
Faktúra za prac. odev a obuv
„Protipovodňové opatrenia“
1 559,74
2. Remopel, s.r.o.
Sabinov
2011096
10.08.2011
Faktúra za lavičku pre peších 3 098,40
3. Ing. Markoczy Jozef
EGM, Ľubotice
1101
12.08.2011
Faktúra za strojový mechan.
„Protipovodňové opatrenia“
7 812,00
 

P.č. Dodávateľ Faktúra číslo
Došla dňa
Predmet fakturácie Suma v €
1. GMT Projekt, spol. s.r.o.
Bardejov
20110076
09.07.2011
Projekt „Regenerácia
verejného priestranstva“
27 274,22
2. GMT Projekt, spol. s. r. o.
Bardejov
20110077
09.07.2011
Projekt „Regenerácia
verejného priestranstva“
279 976,63
3. Ing. Jozef Markoczy
EGM, Ľubotice
11011
11.07.2011
Faktúra za práce stroj.mech.
„Protipovodňové opatrenia“
2 376,00
4. Enviroprojekt, s. r. o.
Prešov
2011008
15.07.2011
Projekt „Regenerácia
verejného priestranstva“
5 200,00
5. Ing.Arch. Katuščák J.
Prešov
2011/07/25
15.07.2011
Projekt „Regenerácia
verejného priestranstva“
1 272,60
6. NETSAT, s.r.o.
Sabinov
1107031
19.07.2011
Faktúra  projektor
„Protipovodňové opatrenia“
1 200,00
7. VSE, a. s.
Košice
7437603942
29.07.2011
Faktúra za energiu   
3 566,00
 

P.č. Dodávateľ Faktúra číslo
Došla dňa
Predmet fakturácie Suma v €
1. Domáce potreby, s.r.o.
Lipany
110200
23.06.2011
Faktúra za materiál
„Protipovodňové opatrenia“
2 368,24
 

P.č. Dodávateľ Faktúra číslo
Došla dňa
Predmet fakturácie Suma v €
1. Pastel, spol. s. r.o.
Prešov
111111/73
14.11.2011
Práce na stavbe
„rekonštr. OcÚ – strecha“
10 928,54
 

P.č. Dodávateľ Faktúra číslo
Došla dňa
Predmet fakturácie Suma v €
1. Mária Hanzelová
Nižný Slavkov 39
22/2011
02.12.2011
Faktúra za balíčky pre
dôchodcov
1 000,00
2. ABtour, s. r. o.
Poprad
2011077
14.12.2011
Faktúra za lyžiarsky výcvik
Centrum voľného času
1 826,00
 

P.č. Dodávateľ Faktúra číslo
Došla dňa
Predmet fakturácie Suma v €
1. VSE, a.s. Košice 7417656948
06.05.2011
Faktúra za energiu 3 566,00
 

P.č. Dodávateľ Faktúra číslo Došla dňa
Predmet fakturácie Suma v €
1. Mestský úrad
Lipany
64/2011
04.04.2011
Slávnostná akadémia venovaná učiteľom ku Dňu učiteľov 18,80
2. ZOHT - Združenie obcí Hornej Torysy Lipany 2011015
04.04.2011
Členský príspevok pre
ZOHT na rok 2011
822,00
3. ZOHT - Združenie obcí Hornej Torysy Lipany 2011041
04.04.2011
Poplatok za koordináciu aktivít na rok 2011 54,25
4. Brantner Nova, s.r.o.
Spišská Nová Ves
1031100557
05.04.2011
Nákup KUKA nádob 600,00
5. Edenred Slovakia, s.r.o.
Bratislava
72073-0201
05.04.2011
Stravné lístky 1 256,91
6. Brantner Nova, s.r.o.
Spišská Nová Ves
1031100575
12.04.2011
Vývoz a manipulácia s
veľkoobjemovým kontajnerom
402,57
7. Brantner Nova, s.r.o.
Spišská Nová Ves
1031100583
12.04.2011
Faktúra za vývoz, zneškodňovanie TKO za 03/2011 610,84
8. Edita Spodníková
Červenica
8/2011
15.04.2011
Porez guľatiny 324,00
9. Akcent Print Pavol Šidelský
Prešov
11032
15.04.2011
Brožúra 258,00
10. Orange Slovensko, a.s.
Bratislava
2109360341
21.04.2011
Faktúra za telefón 44,94
11. Orange Slovensko, a.s.
Bratislava
2109360466
21.04.2011
Faktúra za poplašný systém – OcÚ 3,00
12. Orange Slovensko, a.s.
Bratislava
2109360716
21.04.2011
Faktúra za telefón 17,78
13. Mediatel, spol. s. r. o.
Bratislava
111210071
21.04.2011
Faktúra za inzerciu 190,80
14. Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
7103203503
21.04.2011
Faktúra za telefón 21,56
15. Domáce potreby, s.r.o.
Lipany
110148
21.04.2011
Faktúra za tovar 443,00
16. GMT Projekt, spol. s. r. o.
Bardejov
20110031
27.04.2011
Projekt „Regenerácia
verejného priestranstva“
121 460,32
17. Enviroprojekt, s.r.o.
Prešov
2011004
27.04.2011
Projekt „Regenerácia verejného priestranstva“ 2 800,00
18. Ing.Arch. Katuščák J.
Prešov
2011/04/12
27.04.2011
Projekt „Regenerácia
verejného priestranstva“
16 339,16
 

P.č. Dodávateľ Faktúra číslo Došla dňa
Predmet fakturácie Suma v €
1. Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
5723976791
07.03.2011
Telefón 02/2011 a internet
pre občanov
69,06
2. KAMEX Slovakia, s. r. o.
Trenčín
81110377
07.03.2011
Preprava materiálu
„Protipovodňové opatrenia“
12,58
3. Ján Polomský
Nižný Slavkov
201102
10.03.2011
Práce na UKT
„Protipovodňové opatrenia“
520,00
4. Školská jedáleň pri
ZŠ s MŠ N. Slavkov
2/2011/HN
10.03.2011
Faktúra za stravu detí v hmot. núdzi 02/2011 876,89
5. Globus Lipany 2011/031
11.03.2011
Kancelárske potreby
„Protipovodňové opatrenia“
500,00
6. Globus Lipany 2011/030
11.03.2011
Technické vybavenie
„Protipovodňové opatrenia“
50,00
7. MGC Slovakia, s.r.o.
Brezová pod Bradlom
41044
14.03.2011
Materiál
„Protipovodňové opatrenia“
1 363,78
8. Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
7102125812
16.03.2011
Faktúra za telefón 26,59
9. Brantner Nova, s.r.o.
Spišská Nová Ves
1031100474
16.03.2011
Faktúra za prenájom nádob
Podľa zmluvy o zbere za 02/2011
49,80
10. Brantner Nova, s.r.o.
Spišská Nová Ves
1031100430
16.03.2011
Faktúra za vývoz, zneškodňovanie TKO za 02/2011 585,66
11. Ifosoft, v.o.s.
Prešov
112703389
16.03.2011
Update programového
vybavenia FA,IM,PU,EO, PB,DA
194,30
12. Orange Slovensko, a.s.
Bratislava
2106094115
22.03.2011
Faktúra za telefón 41,26
13. Orange Slovensko, a.s.
Bratislava
2106094240
22.03.2011
Faktúra za poplašný systém – OcÚ 3,00
14. Orange Slovensko, a.s.
Bratislava
2106094490
22.03.2011
Faktúra za telefón 16,79
15. Remopel, s. r. o.
Sabinov
2011029
24.03.2011
Faktúra za práce na stavbe
„regulácia potokov“ škody na majetku - povodne
66 000,53
16. Ing. Jozef Markocsy, EGM, Prešov 11003
24.03.2011
Faktúra za práce na stavbe
„regulácia potokov“
škody na majetku - povodne
12 156,00
17. Mária Hanzelová
Nižný Slavkov 39
3/2011
24.03.2011
Potraviny za 02/2011
„Protipovodňové opatrenia“
292,00
18. Globus Lipany 2011/038
25.03.2011
Školské potreby
II. polrok šk. roka 2010/2011
1 211,80
19. Poradca, s. r. o.
Žilina
83940787
28.03.2011
Predplatné
„PORADCA 2011“
28,30
20. VVS, a.s. Košice 2114571265
28.03.2011
Faktúra za vodné - stočné 122,16
21. Roľnícke družstvo
Vyšný Slavkov
11103015
30.03.2011
Zemné práce
„Protipovodňové opatrenia“
1 113,60
21. Domáce potreby, s.r.o.
Lipany
110135
30.03.2011
Faktúra za materiál
„Protipovodňové opatrenia“
562,56
22. Globus Lipany 2011/004
30.03.2011
Školské potreby
„Materská škola“
82,00
23. Mária Hanzelová
Nižný Slavkov 39
4/2011
31.03.2011
Potraviny za 03/2011
„Protipovodňové opatrenia“
327,00
24. Školská jedáleň pri
ZŠ s MŠ N. Slavkov
3/2011/HN
31.03.2011
Faktúra za stravu detí v hmot. núdzi 03/2011 894,45
25. SOZA
Bratislava
2111109275
31.03.2011
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel
prostr. obec. rozhlasu
14,28
 

Hľadať