| P.č. | Dodávateľ | Faktúra číslo Došla dňa |
Predmet fakturácie | Suma v € |
| 1. | Mestský úrad Lipany |
64/2011 04.04.2011 |
Slávnostná akadémia venovaná učiteľom ku Dňu učiteľov | 18,80 |
| 2. | ZOHT - Združenie obcí Hornej Torysy Lipany | 2011015 04.04.2011 |
Členský príspevok pre ZOHT na rok 2011 |
822,00 |
| 3. | ZOHT - Združenie obcí Hornej Torysy Lipany | 2011041 04.04.2011 |
Poplatok za koordináciu aktivít na rok 2011 | 54,25 |
| 4. | Brantner Nova, s.r.o. Spišská Nová Ves |
1031100557 05.04.2011 |
Nákup KUKA nádob | 600,00 |
| 5. | Edenred Slovakia, s.r.o. Bratislava |
72073-0201 05.04.2011 |
Stravné lístky | 1 256,91 |
| 6. | Brantner Nova, s.r.o. Spišská Nová Ves |
1031100575 12.04.2011 |
Vývoz a manipulácia s veľkoobjemovým kontajnerom |
402,57 |
| 7. | Brantner Nova, s.r.o. Spišská Nová Ves |
1031100583 12.04.2011 |
Faktúra za vývoz, zneškodňovanie TKO za 03/2011 | 610,84 |
| 8. | Edita Spodníková Červenica |
8/2011 15.04.2011 |
Porez guľatiny | 324,00 |
| 9. | Akcent Print Pavol Šidelský Prešov |
11032 15.04.2011 |
Brožúra | 258,00 |
| 10. | Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
2109360341 21.04.2011 |
Faktúra za telefón | 44,94 |
| 11. | Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
2109360466 21.04.2011 |
Faktúra za poplašný systém – OcÚ | 3,00 |
| 12. | Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
2109360716 21.04.2011 |
Faktúra za telefón | 17,78 |
| 13. | Mediatel, spol. s. r. o. Bratislava |
111210071 21.04.2011 |
Faktúra za inzerciu | 190,80 |
| 14. | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
7103203503 21.04.2011 |
Faktúra za telefón | 21,56 |
| 15. | Domáce potreby, s.r.o. Lipany |
110148 21.04.2011 |
Faktúra za tovar | 443,00 |
| 16. | GMT Projekt, spol. s. r. o. Bardejov |
20110031 27.04.2011 |
Projekt „Regenerácia verejného priestranstva“ |
121 460,32 |
| 17. | Enviroprojekt, s.r.o. Prešov |
2011004 27.04.2011 |
Projekt „Regenerácia verejného priestranstva“ | 2 800,00 |
| 18. | Ing.Arch. Katuščák J. Prešov |
2011/04/12 27.04.2011 |
Projekt „Regenerácia verejného priestranstva“ |
16 339,16 |

